當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅加計(jì)扣除可以這樣做分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他收益



你好,這個不對。是借未交增值稅,貸其他收益。
實(shí)際交稅的時候這樣寫。
2023 05/10 16:42

84784953 

2023 05/10 16:44
那計(jì)提附加稅是按扣除加計(jì)扣除后的金額計(jì)提的

84784953 

2023 05/10 16:45
如果不做這部附加稅計(jì)提,按扣除前計(jì)提,報(bào)表和申報(bào)表劉對不上了

玲老師 

2023 05/10 16:51
全額計(jì)提的少交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

玲老師 

2023 05/10 16:52
或者把多計(jì)提的紅沖處理就行了。

84784953 

2023 05/10 16:55
按扣除加計(jì)扣除后的應(yīng)交增值稅稅額計(jì)提就可以吧

玲老師 

2023 05/10 17:02
是的,按照這個計(jì)提是對的。
