問題已解決
增值稅納稅申報表三中的應稅服務、不動產和無形資產扣除項目中的免稅項目的期初余額一直存在是為什么



你好,你沒有抵扣掉,它就一直在。
2023 05/10 16:32

84784971 

2023 05/10 16:32
老師,抵扣掉是什么意思?

宋生老師 

2023 05/10 16:34
你好,你截個圖來看一下。

84784971 

2023 05/10 16:42
好得,您看看

宋生老師 

2023 05/10 16:43
你好,他這個一直沒有扣除,是不是?很多時候當期都扣除了的。

84784971 

2023 05/10 16:45
老師這是用來扣除什么項目,因為是后面接手的,這個數據便一直存在

宋生老師 

2023 05/10 16:46
你好,你本期都填了呀?本期發生額你都填了,但是本期扣除你沒有填。你為什么填這個本期發生額了?

84784971 

2023 05/10 16:49
老師不好意思啊,我還是不太理解

宋生老師 

2023 05/10 16:53
你好你們公司是做什么的?
比如你做旅游的旅行社,你有100的收入,然后需要支付出去。其他的門票或者其他旅行團的費用80元。那么你在這里應該填入本期應扣除金額80元,本期實際扣除金額也是按80元錢就可以了。

84784971 

2023 05/10 16:55
貨代公司,,這個期初余額數據來源我也不是很清楚,一直放在這會有影響嗎

宋生老師 

2023 05/10 16:56
你好,我估計這個是一開始就填錯了。

84784971 

2023 05/10 16:58
一直放著會有影響嘛

宋生老師 

2023 05/10 16:59
,其實如果查起來,你要更正之前的

84784971 

2023 05/10 17:14
只需要更正填了這個數據的申報表嗎,,

宋生老師 

2023 05/10 17:14
你好,你最好看一下最早是什么時候開始有這個數據的。

84784971 

2023 05/10 17:21
應該很早之前就有了,是后期申報的表全部需要更改嗎

宋生老師 

2023 05/10 17:24
你好,建議你如果想簡單做,就在某一期。比如說就在這個期間,直接把所有的數據都填到本期實際抵扣里面算了。

84784971 

2023 05/10 17:27
好得,感謝老師

宋生老師 

2023 05/10 17:31
你好,不用客氣的了。
