問題已解決
老師我們2022年利潤總額-510320.87,現在匯算清繳退稅1985.25,公司不想退,應該怎么辦?



同學
你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0。調整的金額=應納稅所得額絕對值+退稅金額/所得稅稅率。
2023 05/10 14:29

84785013 

2023 05/10 15:00
老師,通過這個公式我還是沒有研究出來,怎么算?我們是小微企業

星河老師 

2023 05/10 15:19
同學
你好 這個你們的所得稅率是多少???
應納稅所得額是多少.

84785013 

2023 05/10 16:00
這是我們的利潤表

星河老師 

2023 05/10 16:24
同學
這個是比較簡單了.通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,
填正數510320.87,納稅調增510320.87,

84785013 

2023 05/10 16:56
老師,我算出來了,我把稅率整成2.5%,最后加上業務招待費調增的金額504346.93,我還想問這種調會對公司有什么影響嗎?我不用調賬了吧?

星河老師 

2023 05/10 16:57
同學
這個是稅務調整 不需要調賬了哦~

84785013 

2023 05/10 16:58
好的,謝謝老師,稅局會不會問為什么這么調?我想的思路是把成本調增

84785013 

2023 05/10 16:59
因為沒收到對方的成本票

星河老師 

2023 05/10 17:18
同學
是的 可以解釋為沒收到對方的成本票,也就是沒有收到對方的發票.

84785013 

2023 05/10 17:28
好,謝謝老師

星河老師 

2023 05/10 17:29
不客氣,請持續關注學習哈
