問題已解決
老師,我銀行期初余額對不上,是以往年度沒有做賬,怎么做分錄調賬呢?



你好,你計入到營業外收支。
2023 05/10 11:38

84785014 

2023 05/10 13:22
借銀行存款8000貸待處理財產損益8000,再借待處理財產損益8000貸營業外收入8000,是這樣處理么,不用去查以前年度這8000的由來吧

宋生老師 

2023 05/10 13:30
你好,可以的,可以這樣做。

老師,我銀行期初余額對不上,是以往年度沒有做賬,怎么做分錄調賬呢?
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