問題已解決
我最近收到稅務局發來的發票異常通知書,要求將去年已認證的那兩份異常發票作進項稅額轉出 我需要在開票系統上做紅字信息表填開嗎? 還是只在申報時,在表二那里填就可以了?



這個就要看是什么原因導致。
如果發票開錯了啥的,就是開紅字。如果是比如說虛開發票啊,這些就轉出。
2023 05/10 10:46

84785036 

2023 05/10 11:11
就是不知道要不要在開票系統上操作紅字信息表?

宋生老師 

2023 05/10 11:12
你好,所以要看是什么原因來的。

84785036 

2023 05/10 11:15
稅務局認為我們虛開發票。就通知我們說那個材料商走逃了,要我們做進項稅轉出

宋生老師 

2023 05/10 11:16
你好,如果是虛開的,你就直接在附表2跟主表填就好了。
