問題已解決
你幫我看一下 出口退稅 這種情況的 我的賬上 如何做會計處理,我不會做分錄了 還是說不用做 只在退稅系統(tǒng)里顯示 下月就沖減了 賬上不需要處理



同學你好
是外貿(mào)還是生產(chǎn)型
2023 05/10 09:52

84784987 

2023 05/10 09:57
老師你好,是生產(chǎn)型

84784987 

2023 05/10 10:02
是不是賬務上不用做處理啊

樸老師 

2023 05/10 10:06
? 1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等
?貸:銀行存款/應付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應收賬款等
?貸:主營業(yè)務收入
結轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
? 貸:庫存商品。
3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)
? ? 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)
? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
