問題已解決
我們是租用別人的廠房,車間每個月抄表有數據,我按生產給我的抄表數乘以電價估算電費,但是我們不直接開發票,次月房東統一開發專票,我們根據發票付款。



借制造費用,貸應付賬款
發票到了之后,你在紅沖之前的在做發票的。
2023 05/09 10:59

84784977 

2023 05/09 17:24
老師,紅沖后有差額咋么辦?比如暫估5萬,沖了2萬,余額3萬,算生產成本按哪個金額算呢?

郭老師 

2023 05/09 17:28
你好,生產成本按照3萬來
你之前多結轉了,需要紅沖。

84784977 

2023 05/09 17:30
老師,用3萬也不是我實際估算的金額啊,成本不是不準確了嗎?

郭老師 

2023 05/09 17:31
那你等著確認好了之后,你再調整,你不確認的情況下,你先別調整。

郭老師 

2023 05/09 17:31
暫估了之后,你收到了發票再調整,沒有收到發票之前,你不要再調整了。

84784977 

2023 05/09 17:57
我就是收到發票后沖暫估,做正確的,但是每個月發票金額跟我的暫估都不一樣。老師,您說的調整是怎樣調整呢?

郭老師 

2023 05/09 17:59
借應付賬款貸制造費用
借制造費用
貸生產成本
借制造費用貸應付賬款
借
制造費用帶生產成本,這個就是調整的分。

84784977 

2023 05/09 18:17
老師,借制造費用,貸生產成本這步金額是填差額嗎?

郭老師 

2023 05/09 18:20
你好,不是的,第一個是紅沖你制造費用的入賬價格,第二個是紅沖節準的生產成本,和第一個分錄是一樣的,第3個是做發票的,第4個也是做發票的。

郭老師 

2023 05/09 18:20
生產成本的余額就有一個差。

84784977 

2023 05/09 19:30
差怎么辦的老師?

郭老師 

2023 05/09 19:35
差額月末結轉到庫存商品
再調整你的成本就可以的,你看一下上之前暫估的時候已經結轉了主營業務成本吧,如果結轉了的話,需要紅沖主營業務成本,如果沒有結轉的話不影響。

84784977 

2023 05/10 08:27
老師,入庫的庫存商品有很多種,差額怎樣分呢?每個月月末才能知道上月電費具體金額,每個月紅沖主營業務成本是不有些亂啊?

郭老師 

2023 05/10 08:36
你好
分不出來的現在就別調整了,你直接影響本月的產品入庫單價
