問題已解決
老師我發現2020年多結轉了暫估成本、現在項目已完工、應付賬款暫估對不上、這種情況怎么處理。



你好!你們是什么行業?五萬通過以前年度損益調整科目沖回多結轉暫估成本
2023 05/09 03:32

84784998 

2023 05/09 11:05
我們是建筑行業、項目以完工。機械費多結轉了

QQ老師 

2023 05/09 11:41
你好!已經結轉主營業務成本了?

84784998 

2023 05/09 14:58
是呀、已結轉、并且項目已完工

QQ老師 

2023 05/09 15:00
你好!借應付賬款暫估貸以前年度損益調整

84784998 

2023 05/09 15:02
就做這一批分錄就行是吧。

QQ老師 

2023 05/09 15:12
你好!還要借以前年度損益調整貸未分配利潤,調整后產生補交企業所得稅嗎?

84784998 

2023 05/09 15:13
我是多沖了意思就是、我暫估了5元、我沖成本沖了10元

84784998 

2023 05/09 15:17
這個不涉及補交所得稅吧我發票回來了、

QQ老師 

2023 05/09 15:18
你好!不涉及企業所得稅的話就沒有其他分錄了

84784998 

2023 05/09 15:58
我多轉的成本就不需要調回來嗎?我有點不明白

QQ老師 

2023 05/09 16:10
你好,通過以前年度損益調整科目調回了
