問題已解決
老師好 我們公司有員工 4月份沒來上班 請的病假 工資薪金是有基本底薪、崗位工資、績效工資、工齡工資組成的 請問怎么發放比較合理 謝謝



你好,一般這種就只發基本工資就好了。
2023 05/08 16:06

84785008 

2023 05/08 16:32
還有 請問老師個問題 由于發貨計量誤差 導致的數量不符 譬如供應商開票的噸位是30噸 但是運輸到客戶那邊客戶稱的噸位是30.5噸 這個商品之前也沒有庫存 現在我們開給客戶的發票的30.5噸 導致庫存是-0.5噸 然后會計就暫估了0.5噸 1500元的金額 這個暫估以后也不會有發票來 請問匯算清繳怎么調整?謝謝老師

宋生老師 

2023 05/08 16:34
你好,這個不對,就算是30.5t,你也應該按照發票上面來。你如果一定要入30.5t,那么你就要他重新開發票給你。

84785008 

2023 05/08 16:42
是這樣的 供應商出廠給我們的送貨噸位和開給我們發票都是30噸 但是運輸到我們客戶那邊不知道怎么稱就是30.5噸 要求我們給對方開30.5的發票 會計也怎么做了 現在我們銷售結轉庫存噸位就是30.5 但是入庫噸位是30噸 不就相差0.5噸 所以為了不使庫存是負數 所以暫估了0.5噸的貨 借:庫存 0.5噸*3000=1500 貸:應付賬款-暫估 現在的問題是暫估的沒有發票 怎么消除暫估的貸方期末余額呢?

宋生老師 

2023 05/08 16:42
你好,上面說過了。你如果一定要做30.5t,你就要客戶給你開個30.5t的發票進來。

84785008 

2023 05/08 16:44
可以 借:應付賬款-暫估 1500 貸:營業外收入 1500 轉入營業外收入嗎?去補繳企業所得稅 這樣處理可以嗎?謝謝

宋生老師 

2023 05/08 16:44
你好,關鍵是你發票上面沒有。稅務局他可能就不會認可你有這個東西。

84785008 

2023 05/08 16:53
不是啊 供應商開給我們發票是有商品名稱的 譬如是液堿 30噸*3000=90000 我們開出去的事液堿 30.5噸*3200=97600 有一進一出 就是噸位有誤差啊

宋生老師 

2023 05/08 16:55
你好,我明白你說的。所以現在如果實際是30.5噸,就是對方開錯了
