問題已解決
老師,出口退稅額由于資料不齊要退回給稅局,應(yīng)該怎么樣做分錄調(diào)整呢?退稅款之前已退到賬戶上的了。



您好,同學(xué),請稍等下
2023 05/08 14:56

84785008 

2023 05/08 15:00
好的 老師 在等您回復(fù)

向陽老師 

2023 05/08 15:12
您好,之前你們收到出口退稅款是這樣做分錄嗎?
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款(增值稅).是的話紅沖分錄或者做相反分錄就可以了。

84785008 

2023 05/08 15:19
是的 那進(jìn)項稅額呢 需要怎么樣處理?

向陽老師 

2023 05/08 15:35
您好,將這部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

84785008 

2023 05/08 15:38
這進(jìn)項稅額不可用轉(zhuǎn)成本?

向陽老師 

2023 05/08 15:51
這部分進(jìn)項稅額只是因為資料不全才被退回來的嗎?那后續(xù)資料齊全還是會退給你們的,如果進(jìn)成本后續(xù)就不好計算了。

84785008 

2023 05/08 15:54
沒辦法再退給我們的了 資料沒法補(bǔ)齊了 那現(xiàn)在這邊進(jìn)項稅額可以怎么樣處理?

向陽老師 

2023 05/08 16:06
您好,可參考以下分錄。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。

84785008 

2023 05/08 16:09
好的 謝謝老師的回答

向陽老師 

2023 05/08 16:12
不客氣,請對我的回復(fù)做出評價,謝謝啦!
