問題已解決
老師您好,請問今年匯算清繳時招待費納稅調增了,補交了企業所得稅,我還需要調整我賬套里面的數據嗎?



你好,這個是超過扣除比例調增的,賬上不用調整的。
2023 05/08 10:09

84784952 

2023 05/08 10:09
財務報表也要改嗎

郭老師 

2023 05/08 10:10
不用修改,不修改的

84784952 

2023 05/08 10:19
那我今年補交所得稅直接借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅,這樣可以嗎

郭老師 

2023 05/08 10:23
可以的,可以這么做的。

84784952 

2023 05/08 10:27
那如果我今年紅沖了去年的收入,是否要改我的賬套里去年的收入和去年的財務報表呢

郭老師 

2023 05/08 10:29
不用的,直接做到今年就可以的。

郭老師 

2023 05/08 10:29
如果你做以前年度損益調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

84784952 

2023 05/08 10:38
那就是收入,我還只能用主營業務收入紅字,不能用以前年度損益調整這個會計科目是吧

郭老師 

2023 05/08 10:40
對的,是的,是這個意思的。
