問題已解決
事業單位,付款是直接支付的,在繳納職業年金時多交了,錢也沒有退回來,做賬怎么做



從下個月扣出來,少交就可以了,賬務處理計入其他應收款,下月少交時,沖減其他應收款就可以
2023 05/06 23:24

曉純老師 

2023 05/06 23:27
比如1月應交100,實際繳納150,分錄借業務活動費用150其他應收款50貸財政撥款收入200
2月應交100,實際只交50分錄借業務活動費用150貸財政撥款收入50其他應收款50

曉純老師 

2023 05/06 23:42
比如1月應交100,實際繳納150,分錄借業務活動費用100其他應收款50貸財政撥款收入150
2月應交100,實際只交50分錄借業務活動費用150貸財政撥款收入50其他應收款50
抱歉,剛才打錯了
