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老師,所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)彌補(bǔ)虧損金額不對(duì),這個(gè)怎么改,我看去年還是這樣的



你好!是臺(tái)賬對(duì)不上嗎?你的金額沒有錯(cuò)的話,需要聯(lián)系一下申報(bào)系統(tǒng)客服,后臺(tái)重置數(shù)據(jù)
2023 05/05 20:01

84785028 

2023 05/05 22:05
應(yīng)該是的吧,申報(bào)就這樣提示,需不需要去大廳,因?yàn)槿嗽谕獾?/div>

QQ老師 

2023 05/05 22:43
你好!不需要,電話就可以


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老師我想問一下企業(yè)匯算清繳時(shí)單位是虧損的,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表時(shí),當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度彌補(bǔ)的虧損金額不對(duì)呢,112376.84
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老師,如果之前三年都是虧損狀態(tài),現(xiàn)在盈利了,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),虧損彌補(bǔ)我要怎么彌補(bǔ)提取金額,是按前三年的虧損金額的總額來彌補(bǔ)五年的盈利嗎
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所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報(bào)怎么理解?
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損可以彌補(bǔ)幾年的?
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老師好 所得稅匯算清繳 這個(gè)彌補(bǔ)虧損表怎么填寫
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- 26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)工人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬元(與計(jì)稅價(jià)格一致),實(shí)際成本0. 昨天
- 你好老師,我想問一下這里的品牌使用費(fèi)5.65萬元,是包含稅的,但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎,稅應(yīng)該是6%呀,為什么這道題后面的解析是按照13%呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一,第五講的講義題目。 昨天
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