問題已解決
招待費住宿費我進項稅額轉出該怎么做分錄



借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
2017 12/12 13:30

84784980 

2017 12/12 13:32
老師 我已經認證過得發票 比如100塊 稅17個點 是不是 借 管理費用-業務招待費83 應交稅費-進項稅額轉出 17 貸銀行存款 100

鄒老師 

2017 12/12 13:33
你好,在你之前做賬的基礎上 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 ) 金額就是你之前計入進項的稅額部分

84784980 

2017 12/12 13:39
老師 您的意思是抵扣的17塊錢 最終要計入管理費用了 ,那進項稅額轉出是不是要做結轉的分錄呢 如何做

鄒老師 

2017 12/12 13:43
你好,是的
借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

84784980 

2017 12/12 14:08
老師 那我原來的招待費的報銷分流是借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅 貸銀行存款還是 借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅額轉出 貸銀行存款

鄒老師 

2017 12/12 14:09
你好,原來分錄是
借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅 貸銀行存款
