問題已解決
老師,制造業 賣生產舊設備原值200萬已提折舊30萬,怎么處理?



你問分錄怎么做對吧
做固定資產清理
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?貸:固定資產
二、?發生清理費用時
借:固定資產清理
? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等
三、?處置的收入
借:銀行存款等相關科目
? ? ? ?貸:固定資產清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借:固定資產清理
? ? ? ?貸:營業外收入
2、?如果是凈損失
借:營業外支出
? ? ? ?貸:固定資產清理
2023 05/04 15:29

84784980 

2023 05/04 16:15
老師數應該怎么填 賣生產舊設備原值200萬已提折舊30萬,舊設備賣110萬怎么處理?麻煩老師數怎么算

樸老師 

2023 05/04 16:27
同學你好
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理170
? ? ? ?累計折舊30
? ? ? ?貸:固定資產200
?處置的收入
借:銀行存款等相關科目110
? ? ? ?貸:固定資產清理+銷項110
?清理凈損益
?凈損失
借:營業外支出60
? ? ? ?貸:固定資產清理60

84784980 

2023 05/04 16:28
老師 當月賣不提折舊了嗎?

樸老師 

2023 05/04 16:37
同學你好
這個要折舊的

84784980 

2023 05/04 16:38
老師 我這已提30萬 每月提2元 本月賣已折舊怎么做呢?

樸老師 

2023 05/04 16:48
同學你好
就是上面的分錄

84784980 

2023 05/04 16:52
當月折舊 借:管理費用2 貸:累計折舊2 然后再做 借固定資產清理168 累計折舊32 貸:固定資產200 對嗎老師?

樸老師 

2023 05/04 16:55
同學你好
對的
是這樣的
