問題已解決
老師,上月已經結賬了并申報,然后有個發票重復入賬了,我這月做賬怎么調整。



你好,把重復的紅沖處理就可以了。
2023 04/26 16:37

84784970 

2023 04/26 16:40
原材料已經領了部分金額,這兩個分別分錄怎么做。

玲老師 

2023 04/26 16:43
您好,具體哪一部分是做重復了呢?然后就充重復的那一個分錄就行。

84784970 

2023 04/26 16:47
重復入賬同一張發票,也就是原材料多入賬了,接著入賬的原材料已領料部分。

玲老師 

2023 04/26 16:51
把入賬的原材料分錄紅沖,把領用成本那個分錄紅沖。
