問題已解決
老師,舉個例子,2022年暫估成本200萬,2023年跨年,企業所得稅匯算清繳前,發票只開進來160萬,如何做沖紅暫估的分錄?企業所得稅匯算清繳后如何做沖紅暫估的分錄?企業匯算清繳后,剩余暫估的40萬發票還需不需要再開進來?



你好; 那你 實際成本是200萬還是160萬; 如果是200萬; 那么你 收到160萬; 你就調增40萬成本即可 ;? ? 你匯算之前? 沒法取得這個40萬成本發票了嗎??
2023 04/25 19:27

84784995 

2023 04/25 19:28
嗯嗯,匯算之前進不來了

meizi老師 

2023 04/25 19:28
你好;? 那就調增40萬即可;? ??

84784995 

2023 04/25 19:28
表會做,分錄有點不太明白

meizi老師 

2023 04/25 19:30
分錄不動哦 ;? 你成本是200萬; 分錄不動哈??

84784995 

2023 04/25 19:34
老師,您沒看懂我問題吧,2022年的暫估成本200萬,2023年暫估進來140萬,不是應該先做沖紅,然后再做正確分錄嗎?我想問匯算清繳前后的分錄有沒有什么不一樣?分別動用什么科目

84784995 

2023 04/25 19:34
他跨年了

meizi老師 

2023 04/25 19:47
你暫估200萬在22年 ; 你收到發票160萬; 直接把發票附在200萬憑證后面 ; 調增40即可 ;? ? 你沒有必要去沖 了在做160萬的分類 ;? 你本身就是匯算之前取得合理發票; 就可以稅前扣除160萬; 調增40萬的;當然你非得要走這個流程 分類; 你可以去紅沖200萬在按發票160萬和無票40萬的成本 調增?
