問題已解決
老師你好,在2022年初始建帳的時候,把其他應收帳款做到其他應付了,現在怎么調整



你好,你可以現在借其他應付款貸其他應收款。
2023 04/25 15:50

84784980 

2023 04/25 15:55
當時是18萬元買了變壓器,現在我想把它入固定資產,初始入帳寫在了貸方:其他應付款 18萬元

84784980 

2023 04/25 15:55
您看現在怎么調整

宋生老師 

2023 04/25 15:56
你好,你之前做了什么分路?借,固定資產貸,其他應付款嗎?

84784980 

2023 04/25 15:57
沒有,因為沒有發票,2022年1月份才建帳,在初始入帳的時候,在負債下,其他應付款錄入18萬元

宋生老師 

2023 04/25 15:59
你好,如果你做了其他應付款的話,那你就得做固定資產吶。

84784980 

2023 04/25 16:00
現在怎么轉換,怎么做分錄

宋生老師 

2023 04/25 16:01
你好,你2022年1月的時候,賬是平的嗎?期初數是平的嗎

84784980 

2023 04/25 16:07
就是直接錄入期初數其他應付款18萬元

宋生老師 

2023 04/25 16:08
你好,但是你光錄這個,它不會平啊

84784980 

2023 04/25 16:08
那現在怎么辦

84784980 

2023 04/25 16:09
怎么把這個調平

宋生老師 

2023 04/25 16:09
你好,你把那個固定資產做進去就平了。

84784980 

2023 04/25 16:11
怎么做分錄

84784980 

2023 04/25 16:11
其他應付款做在了貸方

宋生老師 

2023 04/25 16:11
你好!固定資產在借方就好了。

84784980 

2023 04/25 16:13
那么貸款就會再出來18萬元,這樣的話,貸方會36萬元的

84784980 

2023 04/25 16:13
所以才來問老師

宋生老師 

2023 04/25 16:19
你好,你現在是發生了什么業務了?

84784980 

2023 04/25 16:19
現在要把固定資產補進去

宋生老師 

2023 04/25 16:20
是啊是這樣子的,你如果之前沒有做進去已經平了,那肯定就是之前做的有問題。,找到問題在哪里,然后再更正。

84784980 

2023 04/25 16:34
相當于沒有解決問題

宋生老師 

2023 04/25 16:35
你好,你如果只想把它補進去,你就借固定資產貸,利潤分配,未分配利潤。如果你想把它做對,就按上面的找出之前的問題,然后把它更正。
