問題已解決
老師,下午好。我們出納20.21.22年收到管理費,沒有開具發票,會計掛賬預收賬款?,F在這個發票是不開具了。那么這幾筆預收款我在這個月應該怎么處理呢?



你好,需要轉為無票收入處理?
2023 04/24 17:03

84785023 

2023 04/24 17:04
怎么做會計分錄?需要什么做憑證附件嗎?

鄒老師 

2023 04/24 17:05
你好,這個收入本來是屬于 之前年度的??

84785023 

2023 04/24 17:05
是的,20.21.22年度的。

84785023 

2023 04/24 17:06
一起是6萬多元錢

鄒老師 

2023 04/24 17:06
你好
借;預收賬款,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅

84785023 

2023 04/24 17:08
以前年度損益調整-主營業務收入(這個主營業務收入二級科目是自己增加進去的嗎?)

84785023 

2023 04/24 17:09
摘要是寫歷年預收賬款調整,對嗎?

鄒老師 

2023 04/24 17:09
你好,是的,是這樣的
