問題已解決
老師我想問下我做了暫估入賬,也結轉了成本,匯算清繳是調增也交稅了,怎么處理這個賬務



同學你好,如果業務是真實的,就不用管了,等收到發票或者付款時再處理,否則,沖回處理即可。
2023 04/20 17:25

84785036 

2023 04/20 17:27
那筆暫古也不會在開票 需要做以前年度損益調整嗎

王雁鳴老師 

2023 04/20 17:28
同學你好,不會再開票,真實的業務不用管了。否則,沖回,需要做以前年度損益調整的。

84785036 

2023 04/20 17:30
如果不管,那我稅是不是白交了 那筆暫古一直在那掛著

王雁鳴老師 

2023 04/20 17:33
同學你好,因為是真實的業務,只是沒收到發票,納稅調整處理,是正常的操作,不用再做賬處理,稅不能說白交。暫估已經結轉成本,也付款了,這個業務就算完成了。不能算一直掛在那里吧。

84785036 

2023 04/20 17:49
不是真實的業務 只是當時第四季度為了不預繳 并沒有付款

王雁鳴老師 

2023 04/20 18:19
同學你好,這種情況下,就要沖回處理。借,以前年度損益調整,負數,貸,應付賬款,負數。
