問題已解決
老師,個體工商戶經營所得年報,納稅調增填的數是沒發票的數嗎?麻煩看看下面的表格



您好,不是說沒發票,是稅收滯納金就是不能稅前扣除的,在我們會計利潤里減了,現在報年報要調回去
2023 04/18 14:25

84784955 

2023 04/18 14:28
也就是說職工福利費,業務招待費,社保費發生了多少就填多少對嗎?

廖君老師 

2023 04/18 14:33
您好,不好意思啊,我剛才只回復了右邊半個圖,那個福利費 招待費啊,不是填實際發生的,
按下面標準填超過的部分啊,一般超不過的,填招待費40%在這個表就好了,您對照下公司的收入哈
廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準:當年銷售(營業)收入的15%扣除,超過部分向以后結轉、? 企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。? 企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。? ? 職工福利費扣除標準是不超過工資、薪金總額14%的部分。

84784955 

2023 04/18 14:45
謝謝老師

廖君老師 

2023 04/18 14:48
?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
