問題已解決
發現2021年對方開來的電子普通發票金額,大于實際支付金額,現在應付賬款上顯示我們欠對方錢,現在怎么做調平



同學你好
直接調整
沖減了就可以
2023 04/17 15:19

84784961 

2023 04/17 15:25
那發票不操作沖紅,自己在賬上做沖減科目,依據什么呢,合規?

樸老師 

2023 04/17 15:42
同學你好
在入賬之前要檢查發票中的數額是否與賬面數額一致,再對發票內容進行審查,確認沒有問題后再入賬

84784961 

2023 04/17 15:46
每個人都會有疏忽的時候,你的回復與我提問的問題相關嘛,我知道要做沖減這一步,怎么做合規

樸老師 

2023 04/17 15:57
這個錢你要轉到營業外還是還給人家

84784961 

2023 04/17 16:01
多開的,還給人家呀

樸老師 

2023 04/17 16:10
同學你好
那就借往來科目
貸銀行存款
看你們收到錢的時候用的什么往來科目

84784961 

2023 04/17 16:48
發票上多開的材料1,實際支付5千,現在賬上顯示我們還應付5欠給他,實際不欠,現在兩個方法,一:我把這個欠款打過去,賬平了,二:沖發票,材料,應付賬款,做這個動作時候,正常是不是收到 沖回的發票依據這個做沖減費用。

84784961 

2023 04/17 16:50
第一個方法不可能的,第二種沖減怎么做合規,我想問這個

樸老師 

2023 04/17 16:56
同學你好
原分錄負數紅沖

84784961 

2023 04/17 17:00
我知道原分錄紅沖,紅字發票沒有,我就直接紅沖,合適

樸老師 

2023 04/17 17:03
同學你好
有紅字發票信息表就可以
