問題已解決
老師,小規模,第一季度收入已經超30W,3月錯開發票,應開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發票 申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?按照0%申報的時候附表的減免政策怎么填呢?



你好,我們這邊是按照1%的政策來繳納,開錯了的發票按照百分之一來正常交。
2023 04/17 09:21

郭老師 

2023 04/17 09:21
到時候你紅沖的時候,一正數一負數正好抵扣。

老師,小規模,第一季度收入已經超30W,3月錯開發票,應開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發票 申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?按照0%申報的時候附表的減免政策怎么填呢?
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