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老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進項發票 3萬 我做的到分錄待抵扣進項稅額 然后3月開了發票 我認證了2萬進項 我就把待抵扣轉2萬到進項 這樣對不對呢



你好對的 這樣是對的?
2023 04/14 14:49

84784956 

2023 04/14 14:50
沒有抵扣的我就一直放在待抵扣里面 抵扣的時候我在轉到進項是吧

玲老師 

2023 04/14 14:54
是這樣處理是正確的。

老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進項發票 3萬 我做的到分錄待抵扣進項稅額 然后3月開了發票 我認證了2萬進項 我就把待抵扣轉2萬到進項 這樣對不對呢
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