問題已解決
老師你好,我們2022的成本發票,我今天才收到,當時沒有做賬務處理,開票日期是2022年12月31日。我現在應該怎么做賬務處理,



直接做在今年就行了,然后23年匯算清繳時再調整。
2023 04/13 14:12

84785017 

2023 04/13 14:25
23年匯算清繳的時候在怎么調整呢?就不能稅前扣除了嗎?

玲老師 

2023 04/13 14:31
是的,因為那23年沒有做賬啊,所以就記到23年,然后23年匯算清繳再調整。

84785017 

2023 04/13 14:38
意思就是,我22年沒做賬的發票,23年又收到了,都是開票日期是22年的。我可以做到23年,都是在23年匯算的時候要調增這個費用,我擔心到時候忘記調增了。

玲老師 

2023 04/13 14:42
你好,是的。如果怕忘記了,你就記一個本記上。要是你現在還沒有做匯算清繳的,那你可以調整去年的帳。然后匯算清繳22年的就可以扣除了。

84785017 

2023 04/13 14:56
怎么調整22年的賬呢。22年匯算清繳還沒做的

玲老師 

2023 04/13 15:08
你好? 用以前年度損益 調整入賬? ?

84785017 

2023 04/13 15:12
就是借:利潤分配-未分配利潤。貸:管理費用?

玲老師 

2023 04/13 15:15
借會分配利潤貸應付賬款等。

玲老師 

2023 04/13 15:16
借未分配利潤貸應付賬款等。
