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老師你好,我22年暫估了成本3萬。當時的分錄是:借:主營業務成本30000 貸:應付賬款-暫估30000 23年收到發票,票上的金額是1.8萬。我今年應該怎么做賬務處理呢。



借應付賬款,貸以前年度損益調整3萬,
借以前年度損銀調整,貸應付賬款1.8萬。月末把以前年度隨意調整余額結轉到利潤分配未分配利潤。
2023 04/13 14:11

老師你好,我22年暫估了成本3萬。當時的分錄是:借:主營業務成本30000 貸:應付賬款-暫估30000 23年收到發票,票上的金額是1.8萬。我今年應該怎么做賬務處理呢。
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