問題已解決
老師麻煩您看一下我寫的一月份二月份三月份和十二月份分錄對不,麻煩老師看下,謝謝



同學你好,你1-3月的分錄在結轉增值稅時,轉出未交增值稅時,應該轉到“應交稅費-未交增值稅”科目
借:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2023 04/12 12:07

小佳老師 

2023 04/12 12:08
12月份結轉時,又沒有通過“應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,都完整下就好了

84784959 

2023 04/12 14:28
老師這樣寫對嗎?謝謝老師,

小佳老師 

2023 04/12 14:42
同學,你主要是增值稅期末結轉存疑是嗎?我把完整的思路告訴你,應該會比較清楚。
一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是:
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
同時。
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是:
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:

小佳老師 

2023 04/12 14:43
我下面打錯,后面是 :
銷項稅額小于進項稅額,結轉增值稅分錄是:

小佳老師 

2023 04/12 14:44
所以你看你6月是進大于銷的情況,處理就不對

84784959 

2023 04/12 15:08
最后的分錄
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
那這個東西借貸金額不一致老師。謝謝

小佳老師 

2023 04/12 15:10
同學,這里填銷稅額的金額 ,相當于把求交的銷項稅額用相等的進項抵扣結轉出來,那么剩余的進項就是留抵,下期再抵扣。

84784959 

2023 04/12 15:22
可是我三月份沒有勾選認證也能這樣做嗎

小佳老師 

2023 04/12 15:24
你三月屬于進銷大,還是銷項大?

84784959 

2023 04/12 15:39
進項大,謝謝老師,

小佳老師 

2023 04/12 15:41
那就按上面的分錄寫,至于你說的沒勾選認證,準確的說“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目的金額,都是認證后才會有的,如果沒有認證,不會會這個科目里體現

84784959 

2023 04/12 17:52
老師您看我這個對嗎?謝謝老師

小佳老師 

2023 05/03 10:32
同學,你按上面我發你的思路做分錄,不要漏掉科目,我看你好些分錄好像不完整,都是只有一步
