問題已解決
老師,去年有6萬多沒有拿到成本票,做暫估處理,今年1月3萬多取得成本票,怎么做賬務處理,沒有拿到成本票的是不是要做納稅調增?



你好,當時暫估的是怎么做賬?
2023 04/12 10:35

84785014 

2023 04/12 10:37
借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款 結轉銷售時:借:營業成本 貸:庫存商品---暫估入庫

東老師 

2023 04/12 10:38
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

84785014 

2023 04/12 10:40
借應付賬款?

東老師 

2023 04/12 10:45
可以把這個應付賬款沖銷。

84785014 

2023 04/12 10:46
主要是款我還需要付,只是拿不到票啊,拿不到發票不是要做納稅調增嘛?

東老師 

2023 04/12 10:47
你這個在匯算清繳前可以取得發票嗎?

84785014 

2023 04/12 10:47
還有3萬多拿不到票了

東老師 

2023 04/12 10:48
你如果沒有發票的話,就在匯算清繳納稅調整的時候調整。

84785014 

2023 04/12 10:55
調增這部分也要寫會計分錄吧?

東老師 

2023 04/12 10:56
納稅調增的話,不需要做賬。
