問題已解決
老師,我們3月航天金稅開了年費的發票,這個抵稅怎么報增值稅?



你好
1、首先,打開電子稅務局網站,并完成登錄;
? ? ? 2、登錄成功后,選擇【稅費申報有繳納】——【增值稅申報】;
? ? ? 3、打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統專用設備抵減”,并在減稅項目的本期發生額中輸入金額280元;
? ? ? 4、在打開增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅款抵減情況表),確認申報表的減免金額生成是否正確;
? ? ? 5、打開《增值稅一般納稅人主表》,檢查第23行的“應納稅額減征額”中是否自動拉取數據,如果沒有,手工輸入金額280,然后點擊【保存】;
2023 04/10 21:10

84785018 

2023 04/10 21:14
280這個金額可以百分之5加計抵減當期進項稅嗎?

王超老師 

2023 04/10 21:15
不可以啊,這個已經是優惠政策了,你不能再疊加上去的

84785018 

2023 04/10 21:15
好的,謝謝老師。

王超老師 

2023 04/10 21:16
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
