問題已解決
老師你好,計提企業所得稅是按實際費用計提還是按要預交的所得稅計提



你好,計提企業所得稅?應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
2023 04/10 17:11

84785039 

2023 04/10 17:17
如果下個月預交了企業所得稅,實際企業所得稅費用是1000,實際預交了500,下個月怎么做分錄

84785039 

2023 04/10 17:18
計提的所得稅費用是1000,下個月預交了500,剩下500怎么辦,怎么做分錄

鄒老師 

2023 04/10 17:19
你好,實際企業所得稅費用是1000,預交了500,為什么會有這個差額呢??

84785039 

2023 04/10 17:21
少預交,不是匯算清繳的時候還要調整嗎

84785039 

2023 04/10 17:22
老師,企業所得稅你們是計提多少預交多少嗎

鄒老師 

2023 04/10 17:26
你好,季度預繳的時候,需要根據季度利潤據實預繳,而不是隨意減少納稅金額啊?

84785039 

2023 04/10 17:27
不是匯算清繳退稅不好嗎

鄒老師 

2023 04/10 17:32
你好,季度預繳的時候,需要根據季度利潤據實預繳,而不是隨意減少納稅金額啊?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785039 

2023 04/10 17:38
老師,那這樣會不會形成匯算清繳退稅呀

鄒老師 

2023 04/10 17:43
你好,這樣并不會必然導致退稅,只是有可能導致退稅。
也不能因為可能導致退稅,季度就隨意預繳啊?

84785039 

2023 04/10 17:50
好的,謝謝老師

鄒老師 

2023 04/10 17:50
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
