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你好老師,我單位是設計公司,請了別的公司給做設計,這個設計費放哪兒比較合適啊,目前公司還沒有收入,



你好,您這個是設計什么了?設計你們公司自己的LOGO啊之類的還是什么?
2023 04/10 11:50

84784978 

2023 04/10 11:52
工程設計圖紙,安裝設計,我們單位得活兒,找別的公司設計了一部分,現在他們給開了發票,這個發票是要進成本,但是現在還有沒有收入防放成本無法匹配,放哪兒比較合適呢

宋生老師 

2023 04/10 11:54
你好,這樣子的話,您應該計入成本才對。

84784978 

2023 04/10 11:55
還沒有收入,放成本咋匹配呢

宋生老師 

2023 04/10 11:57
你好可以先進入到預付賬款。然后等有收入的時候再轉入到成本里面去。

84784978 

2023 04/10 13:42
分錄咋寫呢?

宋生老師 

2023 04/10 13:46
你好,借銀行存款,貸,預收賬款。
等以后確認收入的時候再借,預收賬款貸,主營業務收入,應交稅費。

84784978 

2023 04/10 13:50
相當于又把錢退回來了?

宋生老師 

2023 04/10 13:51
你好,這個不是錢退回來了,而是轉入到收入里面去啊。

84784978 

2023 04/10 13:52
這不是收入啊,這是給別人的錢,別人給開的票,能行嗎?

宋生老師 

2023 04/10 13:55
您好,如果您是支付出去的錢,那就借預付賬款貸,銀行存款,然后收到別人的發票的時候可以借主營業務成本貸,預付賬款。

84784978 

2023 04/10 13:56
收到發票了,錢也付出去了,現在問題是發票怎么記,挺難懂嗎?還是不愿意說清楚?

宋生老師 

2023 04/10 14:00
您好,這樣吧您如果覺得很難處理的話,您直接把發票也貼在預付這里就好了

84784978 

2023 04/10 14:01
都是收到發票才付的款

宋生老師 

2023 04/10 14:03
你好是的。就是您付款的這一筆跟收到發票的這一筆都計入到預付賬款科目。您這個是不是專用發票?有沒有進項?

84784978 

2023 04/10 14:04
收到都是專用發票

宋生老師 

2023 04/10 14:05
您好,您可以借預付賬款,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。把你的銀行賬單跟發票都貼在這個憑證后面。

84784978 

2023 04/10 14:06
放人工成本行不

宋生老師 

2023 04/10 14:07
您好,您因為沒有確認收入,所以現在直接確認成本不太好。
