問題已解決
跨年度紅沖發票匯算清繳怎么處理



你好,你們單位是銷售方的嗎?
2023 04/07 15:23

84784990 

2023 04/07 15:23
今年3月份客戶退貨,給他開了跨年紅沖發票,怎么做賬?所得稅匯算的時候怎么調整

郭老師 

2023 04/07 15:24
你好,借銀行存款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。

郭老師 

2023 04/07 15:24
對應的成本也需要紅沖直接做到今年就可以的,建議不要調整以前年度的了,如果你調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局會問起來的。

84784990 

2023 04/07 15:27
但去年開的是免增值稅的發票

84784990 

2023 04/07 15:27
今年的稅率是1%

郭老師 

2023 04/07 15:28
哦,可以的,可以這么說的。

84784990 

2023 04/07 15:29
增值稅稅率不一樣能直接沖減今年的收入和增值稅嗎?

郭老師 

2023 04/07 15:30
對的,是的,是這么做的。
