問題已解決
老師,您好。去年12月份收到1萬的管理費,未開發票,但已做收入入帳。今年1月份開出發票(季報時才發現),去年免稅,今年按1%開發票。如何更正?



同學,你好
把12月的分錄,做紅字分錄,然后按照發票,重新做賬
2023 04/07 10:17

84784975 

2023 04/07 10:24
貸:管理費? 10000(紅字)
? ? ?貸:管理費? 9900.99
? ? ? ? ? ? ?應交稅費? ?99.01

小菲老師 

2023 04/07 10:25
同學,你好
不是這樣的

84784975 

2023 04/07 10:27
您能寫個分錄嗎?

小菲老師 

2023 04/07 10:28
同學,你好
你把你之前的分錄發我

84784975 

2023 04/07 10:30
借:銀行存款 10000
? ?貸:管理費? ?10000

小菲老師 

2023 04/07 10:31
同學,你好
借:銀行存款 -10000
? ?貸:管理費? - 10000
借:銀行存款 10000
? ?貸:管理費??9900.99
應交稅費??99.01

84784975 

2023 04/07 10:34
全部沖紅!謝謝!

小菲老師 

2023 04/07 10:35
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
