問題已解決
請教老師,有一筆二十多萬的進項稅由于上游的問題被轉出,交稅,滯納金罰款,請問這筆分錄怎么做,這個進項原來已經抵扣了,做過帳了



您好, 借:應交稅金-應交增值稅-進項轉出? 200000??貸:應交稅金-未交增值稅? ?200000?
借:應交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸:銀行存款? 200000
有沒有讓我們補所得稅啊,所得稅就做交稅部分的分錄
1、借:利潤分配?
貸:以前年度損益調整
2、借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-企業所得稅
3、借:應交稅費-企業所得稅
貸:銀行存款
2023 04/06 21:31

84784997 

2023 04/06 21:34
進項稅轉出這個科目就掛了

84784997 

2023 04/06 21:35
這個科目永遠都有余額在借方

84784997 

2023 04/06 21:38
應交稅金_進項稅轉出永遠在借方,怎么抵消掉

廖君老師 

2023 04/06 21:40
您好,就像我們應交稅金-應交增值稅-進項稅 一樣,也一直在借方嘛,年末結轉了就沒有了
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)? ?貸:應交稅金-進項轉出

84784997 

2023 04/06 21:46
那如果這個月同時又有進和銷,和這筆轉出會有沖突呀

廖君老師 

2023 04/06 21:49
您好,各個明細科目結轉,為啥沖突啊

84784997 

2023 04/07 08:36
年末怎么結轉

廖君老師 

2023 04/07 08:38
您好,年末把進項? 銷項? 進項轉出 等明細都轉入??應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)??
