問題已解決
老師,我本月有留抵,稅管員說盡量不留抵,我現在想更正申報,做上點無票收入,那我的成本和財務報表都需要重新做,是嗎老師?我們就一套帳



是的,需要增加上無票收入,然后做做一個成本的。
2023 04/06 13:28

84785011 

2023 04/06 13:29
那我下月,怎么沖回這個無票收入呢?老師

84785011 

2023 04/06 13:31
還有,我本月實際發生的有無票收入,我也做上了。就是現在已經做上的這一筆一直不開票的話,就一直掛著無票收入?一直到開發票在沖回?是嗎?現在需要補充的這個 無票收入,下月需要沖回會,是需要開具發票沖回嗎?還是怎么操作?

郭老師 

2023 04/06 13:34
你好,下一個月你有開發票,紅沖之前的,之前的分錄不變,金額是負數。然后成本也是這么做的。

84785011 

2023 04/06 13:40
如果沒開票呢?老師,就不用沖回?一直掛著無票收入嗎
,下月還有無票收入,就可以抵回現在補充的這個無票收入

郭老師 

2023 04/06 13:43
那就一直掛著就可以的。

郭老師 

2023 04/06 13:43
下月有無票收入可以的。

84785011 

2023 04/06 13:44
在電子稅務局申報時,具體怎么填表呢?紅沖無票收入的?

郭老師 

2023 04/06 13:48
如果開了發票未開具,發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數,
如果沒有開發票,有發生的無票收入,直接填寫無票收入負數加上正數之后的就是了。

84785011 

2023 04/06 14:06
沒聽懂,老師

郭老師 

2023 04/06 14:07
哪一個沒有聽懂,圈起來可以嗎?說了很多,也有好幾行。

84785011 

2023 04/06 14:12
老師,我第一次報稅,請指點:本月的無票收入,我填在附表5和6行,老師看一下對嗎?

84785011 

2023 04/06 14:12
老師,這個圖片

84785011 

2023 04/06 14:14
增值稅補充說明是需要填含稅收入金額?是嗎?老師

郭老師 

2023 04/06 14:16
你好,對的,正確的
按照不含稅的。

84785011 

2023 04/06 14:17
增值稅的補充說明表 是填含稅金額嗎? 在紅沖 時怎么填?

郭老師 

2023 04/06 14:21
你好,按照不含稅的
紅沖是什么業務的?是紅蟲無票收入嗎?我上面給你寫了個
如果開了發票未開具,發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數,
這個是開了發票的,

84785011 

2023 04/06 18:27
謝謝老師指點!老師,這個增值稅留抵退稅,黃色部分怎么填?留底退稅的日期是寫稅款所屬期3月份的嗎?同期全部銷售額是指本月全部的含稅開票金額嗎?

郭老師 

2023 04/06 18:31
增值稅留底退稅的政策今年有嗎?你稅務局要求你們退稅了嗎?

84785011 

2023 04/06 18:33
我帶著3家公司。一家稅管員讓做無票收入,上面哪個更公司改完了。這個公司有331元的留抵,這個區的稅管員打電話說讓退稅,我說做無票收入呢,他說不讓做

84785011 

2023 04/06 18:35
讓我今天或者明天讓在稅務局點一下申請退稅,我問需要提供什么資料備查嗎?他說先在電子稅務局申請,后面需要在打電話,不需要就不打電話了

郭老師 

2023 04/06 18:37
你好,第一個銷售額填寫方框里面的銷售額,第二個銷售額填寫你全部的,就看你利潤表里面的營業收入。第一個銷售額除以第二個銷售額,這個就是占比。

84785011 

2023 04/06 18:40
第一個銷售額填哪個方框里的銷售額?老師?是本月的含稅收入嗎?第二個銷售額是本月的利潤表的營業收入?還是全年的?

84785011 

2023 04/06 18:41
我上面日期寫的對嗎?2023.03.01---2023.03.31

郭老師 

2023 04/06 18:41
是
1-三月份的累計
你看一下你寫的所屬期是一到三月份
