問題已解決
老師這個增值稅申報時的票表比對失敗,是哪里出了問題呀?



你好,您這個是開的什么發票?
2023 04/04 09:51

84785028 

2023 04/04 09:52
有普票,也有稅務局代開的專票

東老師 

2023 04/04 09:55
這個你普票加專票超過30萬了嗎

84785028 

2023 04/04 09:58
沒有,是在申報增值稅時提示票表比對失敗,原因是本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額25786.15的2%,請確認填寫是否正確,我本期專票加普票的不含稅金額是25786.15

東老師 

2023 04/04 10:00
增值稅的減免稅明細你填寫了嗎?

84785028 

2023 04/04 10:03
填了,我是像圖片里這么填的

東老師 

2023 04/04 10:05
這個看著是沒有問題。

84785028 

2023 04/04 10:06
那就是提示比對失敗要怎么解決

東老師 

2023 04/04 10:10
填寫的這個減免的是2%的部分嗎?

84785028 

2023 04/04 10:12
是填的專票開票額減免2%的稅額

東老師 

2023 04/04 10:12
那這個普票你開了嗎?也是也需要填到里面。

84785028 

2023 04/04 10:17
意思是如果專票+普票不含稅金額是25786.15,我的增值稅減免明細表里的本期發生額應該填25786.15×2%=515.72,本期實際抵減稅額也填515.72嗎?

東老師 

2023 04/04 10:20
對,沒錯,應該就是這么填寫。

84785028 

2023 04/04 10:31
我按你說的這么填了,還是不行,表間關系不對了

東老師 

2023 04/04 10:35
這個您開票的話,稅率都是多少?都是1%。嗎

84785028 

2023 04/04 10:39
對,專票和普票都是1%的

東老師 

2023 04/04 10:47
這種情況還真是沒遇到過,按理說就是應該這么填寫。

84785028 

2023 04/04 10:50
就是差在代開專票的問題唄,如果不考慮,我點繼續申報是否有問題?

東老師 

2023 04/04 10:52
如果可以的話,你點擊申報就可以。
