問題已解決
我是不是要填期初已認證相符但未申報抵扣這欄填負數188呀



同學你好
對的
是這樣的
2023 04/03 17:09

84784951 

2023 04/03 17:11
老師,一月做的報表里面有個應交稅費--未交增值稅是負數188,二月做的報表里面應交稅費---待認證進項稅額有個負數650,這兩個合并在一起就應交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應交稅費不一致是這樣子的嗎

84784951 

2023 04/03 17:12
這個25欄是填188,還是不用填,剛剛問其他老師說不填,我也懵圈了,我第一次報

樸老師 

2023 04/03 17:19
你這個負數188咋出來的呢

84784951 

2023 04/03 17:23
留抵進項稅額,這個季度沒收入

樸老師 

2023 04/03 17:27
這個填寫勾選的進項稅額就可以了

84784951 

2023 04/03 18:25
這個月沒有勾選的,一月份有勾選的,負數188,填這個數嗎

樸老師 

2023 04/03 18:26
這個沒有負數
待抵扣是正數呀

84784951 

2023 04/03 18:29
這個是當月申報當月的,還是填寫季度的啊?我有點不明白了,那我現在填188的話,是一月份勾選的,之前會計做的,走了

樸老師 

2023 04/03 18:31
同學你好
這個就是按月申報的

84784951 

2023 04/03 18:33
那我這個月沒有勾選,只是入了賬應交稅費---待認證進項稅額650,一月份以前會計有勾選的進項稅額188

84784951 

2023 04/03 18:33
那這個月申報不用填寫嗎

樸老師 

2023 04/03 18:34
沒勾選就不用填寫的

84784951 

2023 04/03 18:36
好的,謝謝老師

樸老師 

2023 04/03 18:46
滿意請給五星好評,謝謝
