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給員工發的補貼工資,該怎么做會計分錄



您好,和工資薪金一起做賬
2023 04/03 11:43

84785044 

2023 04/03 11:44
具體的分錄呢

東老師 

2023 04/03 11:45
借管理費用工資 貸應付職工薪酬

84785044 

2023 04/03 11:46
當月的不用計提呢?

84785044 

2023 04/03 11:48
還是三月份發的,我二月份沒有計提,該怎么做,用先計提一下么還

東老師 

2023 04/03 11:48
這個是什么意思呢

84785044 

2023 04/03 11:50
三月份對公銀行發的補貼,我現在要做三月份的憑證

東老師 

2023 04/03 11:51
那就是和下次工資一起做賬

84785044 

2023 04/03 11:53
對公已經發到員工手里了,銀行流水,三月份已經少了這個錢了

東老師 

2023 04/03 11:54
那你發放的時候借其他應收款 貸銀行存款,等下次支付的時候再沖銷其他應收款
