問題已解決
老師,新接手的企業,一直沒發過工資,3月份才發了一筆工資,那我計提三月工資的分錄可以做到3月份嗎?因為2月已經結賬,前面會計也已經報過稅了。



你好,沒有問題,這個是可以的。
2023 03/31 10:18

84785032 

2023 03/31 10:21
3月份發工資12785.82元,沒有社保,那計提三月工資金額應該寫多少呢

東老師 

2023 03/31 10:22
計提就是你扣除你的社保和公積金之前的金額。

84785032 

2023 03/31 10:28
我知道計提數是應發工資,我的意思是計提的應發工資跟實際發放時候的應發工資肯定不一樣,那需要調整嗎?就是應付職工薪酬——工資月末可以有余額還是必須結平?

東老師 

2023 03/31 10:29
這個要是正常就應該計提完了,再支付就沒有余額了。

84785032 

2023 03/31 10:33
舉個例子,比如計提時候應發工資10萬,那么應付職工薪酬——工資貸方10萬,次月發放應發工資9萬,月末應付職工薪酬貸方余額1萬,這是有余額的啊,畢竟計提時候不可能完全知道發放時候的真實應發工資數啊,為什么正常應該計提完了?

東老師 

2023 03/31 10:34
哦,你要是沒有準確數,有余額也是正常的。
