問題已解決
老師,我2020年有張費用票,做成自己公司的了,我現在23年怎么調賬



同學你好
是什么會計準則
2023 03/31 09:44

84785001 

2023 03/31 09:45
小企業會計準則

樸老師 

2023 03/31 09:45
同學你好
之前分錄咋做的

84785001 

2023 03/31 09:46
就是借管理費用,貸其他應付款

樸老師 

2023 03/31 09:56
那你現在
借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤

84785001 

2023 03/31 10:00
那張是別的公司的發票,我不能用了

84785001 

2023 03/31 10:03
能不能直接紅沖,不要了

樸老師 

2023 03/31 10:06
同學你好
這個不能哦
就是做我上面給你的分錄

84785001 

2023 03/31 10:07
好的,到時候調減是吧

84785001 

2023 03/31 10:08
調增是吧

84785001 

2023 03/31 10:17
是紅沖在做下面分錄,應該匯算清繳不用調增了吧

樸老師 

2023 03/31 10:22
同學你好
這個匯算清繳要調增的

84785001 

2023 03/31 10:31
正確的分錄就是借管理費用(紅字),貸其他應付款(紅字)借其他應付款,貸未分配利潤是吧

樸老師 

2023 03/31 10:34
不是
就只做我給你的那一個分錄
不做你這個紅字的呀
你想一下
你做這個紅字的那你其他應付款就做多了一筆了

84785001 

2023 03/31 10:56
是不是填在匯算清繳扣除類調整的其他是吧

樸老師 

2023 03/31 11:07
嗯
填寫在這里就可以了

84785001 

2023 03/31 13:22
老師那我,以前做一筆,管理費用,貸社會保險費,借社會保險費,貸銀行存款,本來是借管理費用,貸社會保險費,借社會保險費,營業外支出,貸銀行存款,那我今年怎么調

樸老師 

2023 03/31 13:25
匯算清繳調增就可以了

84785001 

2023 03/31 13:28
分錄應該怎么做呢

樸老師 

2023 03/31 13:29
同學你好
直接調增
做繳稅的分錄

84785001 

2023 03/31 13:31
能完整寫給我嗎

樸老師 

2023 03/31 13:33
是什么企業會計準則呢
