問題已解決
老師,我們去年的成本里面被踢出來20萬的異常抵扣發票,怎么用今年的發票去抵扣去年被納稅調增的所得稅呢?



同學,你好
什么意思??這個異常發票重新開具了嗎??
2023 03/29 18:45

84784979 

2023 03/29 19:00
不是重新開了,這個異常憑證的被踢出來,做納稅調增處理,現在要用今年五月份之前其他公司開出來的發票去做成本,平踢出來的那部分所得稅。

小菲老師 

2023 03/29 19:01
同學,你好
那不可以的,你不可以用今年的票來當去年的成本

84784979 

2023 03/29 19:21
如果我去年是暫估的呢?不就可以了嗎?

小菲老師 

2023 03/29 19:22
同學,你好
但事實上你不是暫估

84784979 

2023 03/29 19:26
對呀,現在就是怎么賬務處理,才能平這個踢出來的那部分所得稅呢?

小菲老師 

2023 03/29 19:27
同學,你好
這部分成本你要調增,你要補交企業所得稅
