問題已解決
老師好,請問別的公司借我們公司的電用,然后簽了個協議,規定了單價。如果到時候這個簽訂的單價高于或者低于我們公司實際付電費的單價,怎么做賬?我們公司不賣電的。



同學你好
按實際交納金額做帳,多余的費用做在管理費用中,稅金按照發票上的
2023 03/29 15:16

84784950 

2023 03/29 15:18
不是,是別的公司借我們的電用,付我們電費

樸老師 

2023 03/29 15:27
該電費你們公司承擔:直接計入相關費用科目?

84784950 

2023 03/29 15:28
那借電的這個公司付給我們的錢計入什么科目呢

樸老師 

2023 03/29 15:40
同學你好
你們開發票給他們嗎

84784950 

2023 03/29 15:41
不開,開不了

樸老師 

2023 03/29 15:53
那你這個做代收代付的就可以

84784950 

2023 03/29 15:54
可是供電公司只會給我們開發票呀,不會給借電那個公司開發票

樸老師 

2023 03/29 16:08
同學你好
你們要開給另外那個公司哦
