問題已解決
老師,匯算清繳后我還是虧損的不用補稅,但業務招待費有調增,我需要做賬處理嗎



你好,虧損調增還是虧損,不用處理。
2023 03/24 15:52

84785045 

2023 03/24 15:53
哦,好的,那如果要補稅怎么做憑證

向陽老師 

2023 03/24 15:58
1、計提稅款時?
借:以前年度損益調整?
貸:應交稅費-應交企業所得稅?
同時調整未分配利潤?
借:利潤分配-未分配利潤?
貸:以前年度損益調整。?
2、補交稅款時?
借:應交稅費-應交企業所得稅?
貸:銀行存款
