問題已解決
我們公司是房地產公司,開發票收到房款,如何做分錄



同學您好,您好,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
2023 03/23 16:29

84785014 

2023 03/23 16:41
我們入預收賬款這個科目,是怎么做

84785014 

2023 03/23 16:42
借:預收賬款-**房款,貸:主營業務收入,應交稅金

易 老師 

2023 03/23 16:51
同學您好,是的沒錯, 是這樣的

84785014 

2023 03/23 16:57
收到錢借:銀行存款,貸:預收賬款?

易 老師 

2023 03/23 17:01
學員您好,是的,對的
