問題已解決
我公司是生產企業委托一達通出口貨物并開具13%稅率的專票給一達通,每個月按內銷正常申報繳納增值稅,現在收到一達通匯到公司帳戶的退稅款,我賬務分錄要怎么做?



收到退稅款 借:銀行存款 貨:應收補貼款-出口退稅
2023 03/21 08:59

84785021 

2023 03/21 09:12
老師好!你能整個分錄教下怎么做嗎?不然貸方應收補貼款最后要怎樣轉平?

云苓老師 

2023 03/21 09:16
應退稅額:
借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)

84785021 

2023 03/21 09:42
那應交稅費一應交增值稅一出口退稅這金額到了年末怎么結平

云苓老師 

2023 03/21 09:43
不需要年末平 每一期結轉應交增值稅的時候就結轉了

84785021 

2023 03/21 12:24
怎么結轉呢?借什么,貸什么?

云苓老師 

2023 03/21 12:40
結轉到當期應交增值稅去
借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)
貸:應交稅費- 未交增值稅
繳費:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
