問題已解決
老師,想問下23年發現22年有一張發票開重了。沖減收入的同時是不是也應該沖減收入對應的所得稅,那這部分所得稅稅務上怎么處理呢,我們是企業會計準則



建議你直接紅沖今年的收入
如果你用以前年度損益調整來做的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣。
2023 03/20 21:08

84784964 

2023 03/20 21:10
但是我們不是小企業會計準則,是企業會計準則也可以直接沖減當年么

郭老師 

2023 03/20 21:11
可以的,可以這么做的。

84784964 

2023 03/20 21:16
好的謝謝老師

郭老師 

2023 03/20 21:16
不用客氣
工作愉快
