問題已解決
老師好,采購比合同上少收到一批貨。收到紅字發票,是紅沖原原材料,進項稅。還是進項稅額轉出?增值稅申報的時候,這筆紅字怎么申報?



你好,是紅沖原? 原材料和進項稅額。
增值稅申報表的時候,按進項負數申報
比如正數進項1萬,負數進項0.1萬,進項稅額按0.9萬申報?
2023 03/20 08:38

84784995 

2023 03/20 08:39
什么時候需要進項轉出呢?

鄒老師 

2023 03/20 08:39
你好,必須取得了虛開的進項發票抵扣了進項稅額。

84784995 

2023 03/20 08:42
老師,我把這筆紅字的進項稅額申報到了第二項進項稅額轉出第20行紅字發票注明的進項稅額。這是申報錯了嗎?下月怎么改正?

鄒老師 

2023 03/20 08:43
你好,是的,是申報錯誤了。
需要去做更正申報,按進項稅額負數體現

84784995 

2023 03/20 08:44
什么時候去做更正申報?需要去現場做嗎?還是在網上?

鄒老師 

2023 03/20 08:45
你好,發現錯誤的時候去更正
我這邊是需要去大廳辦理?

84784995 

2023 03/20 08:46
好的明白了。謝謝老師

鄒老師 

2023 03/20 08:46
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
