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老板將 2021年及2022年度的業務招待費發票拿來報賬,稅務上怎么處理?



借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:其他應付款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2023 03/19 15:13

84784992 

2023 03/19 15:32
老師,這個在匯算清繳時可以納稅調減不?

易 老師 

2023 03/19 15:38
你好,可以的, 沒問題

老板將 2021年及2022年度的業務招待費發票拿來報賬,稅務上怎么處理?
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