問題已解決
本月采購進(jìn)項稅額100萬,實際認(rèn)證勾選進(jìn)項稅70萬,銷項稅額80萬,月底增值稅分錄怎么做



同學(xué)您好,1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/16 16:22

84784987 

2023 03/16 16:24
那30萬未認(rèn)證的進(jìn)項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)?

易 老師 

2023 03/16 16:26
二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。

易 老師 

2023 03/16 16:27
你好,
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項
