問題已解決
老師公司把一輛已折舊完的小轎車出售了怎么做分錄



一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內
借:固定資產清理?
累計折舊?
貸:固定資產
二、發生清理費用時:
借:固定資產清理
貸:銀行存款、等
三、處置的收入
借:銀行存款等相關科目
貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅?
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借:固定資產清理
貸:資產處置損益??
2、如果是凈損失
借:資產處置損益??
貸:固定資產清理
2023 03/13 14:19

84784988 

2023 03/13 14:30
老師公司的小轎車我已經做清理了,現在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做

meizi老師 

2023 03/13 14:30
你好;? 分錄做了; 去申報體現稅費繳納即可??

84784988 

2023 03/13 14:39
老師我只做了借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產。然后出售開票6000元老板收錢,我做借其他應付款6000;貸應交稅費應交增值稅銷項稅690.27 元 固定資產清理5309.73元

84784988 

2023 03/13 14:40
收入做好了然后怎么做

meizi老師 

2023 03/13 14:44
你好;? ? 你沒有資產處置損益嗎? ;? ?你做其他應付款是為什么?

84784988 

2023 03/13 14:46
其他應付款是因為老板收錢了,沖其他應付款

meizi老師 

2023 03/13 14:49
你好; 那就對的;? 你們沒有處置所得或者 損失嗎??

84784988 

2023 03/13 14:50
還有老師出售的錢是不是就是凈損益嗎?那么再加個借固定資產清理,貸資產處置損益,這樣就可以了嗎

84784988 

2023 03/13 14:51
老師你看下整個下來有問題嗎

meizi老師 

2023 03/13 14:56
你好;? ?是的;? ? 對的; 就是把固定資產清理余額轉資產處置損益科目去; 就可以了? ?

84784988 

2023 03/13 15:01
其他應付款我直接沖可以嗎

meizi老師 

2023 03/13 15:01
你好; 可以的; 因為之前就跟老板有往來? ?

84784988 

2023 03/13 15:02
老師是的嗯嗯

84784988 

2023 03/13 15:04
老師再問下這個稅費申報要另外模塊申報嗎,還是跟企業收入一起的

meizi老師 

2023 03/13 15:08
你好;? 增值稅申報表 和其他收入一起來報??

84784988 

2023 03/13 16:44
好老師好的

meizi老師 

2023 03/13 16:51
好的;希望能幫到你? ?
